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采购管理制度:标准采购作业细则

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发表于 2008-10-27 09:28:03 |只看该作者 |倒序浏览
□ 请 购
  第一条 请购部门的划分?
  各项材料的请购部门如下:?
  (一)常备材料:生产管理部门
  (二)预备材料:物料管理部门?
  (三)非常备材料:?
  1.订货生产用料:生产管理部门?
  2.其他用料:使用部门或物料管理部门?
  第二条 请购单的开立、递送?
  (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。?
  (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。?
  (三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。?
  (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。?
  (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。
  第三条 免开请购单部分?
  (一)下列总务性物品免开请购单,并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:
  1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。?
  2. 招待用品:饮料、香烟等。?
  3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。?
  4. 打字、刻印、报表等。?
  (二)零星采购及小额零星采购材料项目。
  第四条 请购核决权限?
  (壹) 内购:
  1. 原物料:?
  (1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。?
  (2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。?
  (3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。?
  2.财产支出:?
  (1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。?
  (2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。?
  (3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。?
  3. 总务性用品:?
  (1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。?
  (2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。?
  (3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。?
  附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。?
  (二)外购:
  1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。?
  2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。?
  第五条 请购案件的撤销?
  (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。
  (二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:
  1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后,送回原请购部门。?
  2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。?
  3. 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
  □ 采 购
  第一节 一般规定?
  第六条 采购部门的划分?
  (一)内购:由国内采购部门负责办理。
  (二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。?
  (三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
  第七条 采购作业方式? 除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:?
  (一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。?
  (二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
  第八条 采购作业处理期限? 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。?
  第二节 国内采购作业处理? 第九条 询价、比价、议价?
  (一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。?
  (二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
  (三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单"询价记录栏"中注明,经主管签认后呈核。?
  (四)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。
? (五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。?
  (六)"试车检验"的采购条件,采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核。?
  第十条 呈核及核决?
  (一)采购经办人员询价完成后,于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核,并依请购核决权限呈核。?
  (二)采购核决权限: ??
  第十一条 订购?
  (一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。?
  (二)若属分批交货者,采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。?
  (三)采购经办人员使用暂借款采购时,应于"请购单"加盖"暂借款采购"章,以资识别。?
  第十二条 进度控制及事务联系?
  (一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以"采购进度控制表"控制采购作业进度。
?  (二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期",经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。?
  第十三条 整理付款?
  (一)物料管理部门应按照已办妥收料的"请购单"连同"材料检验报告表"(其免填"材料检验报告表"部分,应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前,办妥付款手续。如为分批收料者,"请购单(内购)"的会计联须于第一批收料后送会计部门。?
  (二)内购材料须待试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件整理付款。?
  (三)短交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。?
  (四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。?
  第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务)?
  第十四条 询价、比价、议价?
  (一)外购部门依"请购单(外购)"的需求日及急缓件加以整理,并依据供应厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,以电话或传真方式进行询价作业,但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外,原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。?
  (二)请购的材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后,会请购部门确认。
 ? 第十五条 呈核及核决?
  (一)比价、议价完成后,外购部门应填制"请购单(外购)",拟订"订购厂商""预定装船日期"等,连同厂商报价资料,送请购部门依采购核决权限核决。?
  (二)核决权限?
  1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。?
  2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。?
  (三)采购案件经核决后,如发生采购数量、金额的变更时,请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核;但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。?
  第十六条 订购与合同?
  (一)"请购单(外购)"经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续。?
  (二)需与供应厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依采购核决权限呈核后办理。?
  第十七条 进度控制及异常处理?
  (一)外购部门应以"请购单(外购)"及"采购控制表"控制外购作业进度。?
  (二)外购部门于每一作业进度延迟时,应主动开立"进度异常及反应单"记明异常原因及处理对策,据此修订进度并通知请购部门。?
  (三)外购部门于外购案件"装船日期"有延误时,应主动与供应厂商联系催交,并开立"进度异常反应单"记明异常原因及处理对策,通知请购部门,并依请购部门意见处理。?
  第十八条 进口签证前("请购单(外购)"核准后)的专案申请?
  (一)专案进口机器设备的申请?专案进口机器设备时,外购部门应准备全部文件申请核发"输入许可证",申请函中并应请求"国贸局"在"输入许可证"加盖"国内尚无产制"的戳记及核准章,以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。?
  (二)进口度量衡器及管理物品时,外购部门应于申请"输入许可证"之前准备"报价单"及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。
  第十九条 进口签证? 外购材料订购后,外购部门应即检具"请购单(外购)"及有关申请文件,以"申请外汇处理单"(需在一星期内办妥结汇时,加填"紧急外购案件联络单")送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向"国贸局"办理签证,并于"输入许可证"核准时通知外购部门。
  第二十条 进口保险?
  (一)FOB、FAS、C&F条件的进口案件,进口单位应依"请购单(外购)"外购部门指示的保险范围办理进口保险。?
  (二)进口单位应将承保公司指定的公证行在"请购单(外购)"上标示,以便货品进口必须公证时,进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。?
  第二十一条 进口船务?
  (一)FOB、FAS的进口案件,进口单位(船务经办人员)于接获"请购单(外购)"时,应视其"装运口岸"及"装船期限"并参照航运资料,原则上选定三家以上船公司或承揽商,以便进口货品可机动选择船只装运。?
  (二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称,提供进口结汇经办人员,于"信用状开发申请书"列明,作为信用状条款,向发货人指示装船。?
  (三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需,为避免到货延误,外购部门应于"请购单(外购)"上注明,避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。?
  第二十二条 进口结汇? 进口单位应依"请购单(外购)"标示的"间发信用状日期"办理结汇,并于信用状(L/C)开出后以"开发L/C快报"通知外购部门联络供应厂商。?
  第二十三条 税务?
  (一)免货物税及"工业用证明"的申请?
  1.进口的货品可申请免货物税者,外购部门应于"输入许可证"核准后,检具必需文件,向税捐处申请,经取得核准函后向海关申请免货物税。
  2.除"免凭经济部工业局证明办理具结免税进口"的项目外,其他合于免税规定的人造树脂类材料,外购部门应于开发"信用状"后检具必需文件向经济部工业局申请"非供塑胶用"证明,以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。?
  (二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前,检具有关文件,凭以向海关申请税则预估,等核准后并办理分期缴税及保证手续。?
  第二十四条 输入许可证、信用状的修改? 供应商成本公司要求修改"输入许可证"或"信用状"时,外购部门应开立"信用状、输入许可证修改申请书"经呈核后,检具修改申请文件送进口事务科办理。?
  第二十五条 装船通知及提货文件的提供?
  (一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时,应立即填制"装船通知单"分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。?
  (二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时,应检具"输入许可证"及有关文件,以"装运文件处理单"先送进口单位办理提货背书。?
  (三)提货背书办妥后,外购部门应检具"输入许可证"及提货等有关文件,以"装运文件处理单"办理报关提货。?
  (四)管理进口物品放行证的申请:? 进口管理物品时,外购部门应于收到装运文件后,检具必需文件送政府主管机关申请"进口放行证"或"进口护照",以便据此报关提货。?
  第二十六条 进口报关?
  (一)关务部门收到"请购单(外购)"及报关文件时,应视买卖、保险及税率等条件填制"进口报关处理单"连同报关文件,委托报关行办理报关手续,同时开立"外购到货通知单"(含外购收料单)送材料库办理收料。?
  (二)不结汇进口物品,进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时,查明品名、数量等资料,并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等,报关时关务部门应开立"外购到货通知单(含外购收料单)"通知收货部门办理收料,而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后,送处理部门处理。?
  (三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。? (四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时,进口单位应立即通知外购部门提供有关资料,于海关核税后14天内以书面向海关提出异议,申请复查,并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件,进口单位应于"进口报关追踪表"记录,以便督促销案。?
  (五)税捐记帐的进口案件,进口单位应依"请购单(外购)",于报关时检具必需文件办理具结记帐,并将记帐情况记入"税捐记帐额度记录表"及"税捐记帐额度控制表"。?
  (六)船边提货的进口材料,进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续,以便船只抵港时,即时办理提货。?
  第二十七条 报关进度控制? 关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段,以"进口报关追踪表"控制通关进度。?
  第二十八条 公证?
  (一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素,研判材料项目(如外购散装材料),通知进口单位于材料进港时,会同公证行前往公证。?
  (二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者,进口单位应于接获报关行或材料库通知时,联络公证行办理公证。?
  (三)进口货品办理公证时,进口单位应于公证后配合索赔经办时效,索取公证报告分送有关部门。?
  第二十九条 退汇?
  (一)外购部门依进口材料的装运情况,判断信用状剩余金额已无装船的可能时,应于提供报关文件时提示进口单位,并于进口材料放行及"输入许可证"收回后,开立"信用状退汇通知单"连同"输入许可证"送进口事务科办理退汇。?
  (二)退汇金额较大,但信用状未逾有效期限者,外购部门应向供应厂商索回信用状正本,送进口单位办理退汇。?
  第三十条 索赔?
  (一)外购部门接到收货异常报告("材料检验报告表"或"公证报告"等)时,应立即填制"索赔记录单"连同索赔资料交索赔经办部门办理。?
  (二)以船公司或保险公司为索赔对象者,由进口单位办理索赔;以供应厂商为索赔对象时,由外购部门办理索赔。?
  (三)索赔案件办妥后,"索赔记录单"应依原采购核决权限呈核后归档。?
  第三十一条 退货或退换?
  (一)外购材料须予退货或退换时,外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。
?   (二)复运出口、进口的有关事务,外购部门应负责办理,其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。?
  (三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。?
  第四节 价格及质量的复核?
  第三十二条 价格复核与市场行情资料提供?
  (一)采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。
?   (二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的参考。?
  第三十三条 质量复核? 采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。
  第三十四条 异常处理? 审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应即填制"采购事务意见反应处理表"(或附报告资料),通知有关部门处理。?
  □ 附 则
  第三十五条 本办法呈总经理核准后实施,增设修订亦同。
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新手上路

沙发
发表于 2008-10-28 21:17:13 |只看该作者
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畅所欲言!互相交流、学习!
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板凳
发表于 2008-11-3 12:30:53 |只看该作者
大家多学一些专业的采购知识啊!
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圣骑士

地板
发表于 2008-11-3 13:17:05 |只看该作者
引用第8楼sjj4464196002008-11-03 12:30发表的:
大家多学一些专业的采购知识啊!
楼上的发好多广告啊
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发表于 2008-11-4 09:13:31 |只看该作者
现在经济危机,很多的企业都开始整理自己的行囊离开苏州了,所以我建议大家还是学学专业的采购知识,提升自己的职场竞争力,现在金融危机,失业的就更多了,要好好的站住自己的脚跟啊
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发表于 2008-11-5 09:17:32 |只看该作者
现在有很多的公司都倒闭了或者就是裁员的,失业的人很多,就连跳槽的也不敢跳了,乖乖的坐在位子上不敢动了,市场的竞争力就更大了,为了保住饭碗,所以我建议大家多学学专业的知识,提升自己的职场竞争力,而且能够减少工作中遇到的问题!!
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7#
发表于 2008-11-6 12:39:03 |只看该作者
我是谁?采购该考虑的问题

我是谁--对于供应商来说,我们是总经理,我们的决策往往能左右供应商的命运。这也是为什么一位首席采购官说,公司得愿意花大钱聘请有资质的人。这是他的原话:这些人动辄影响成百上千万的开支,不能指望一些高中毕业生来做。正因为手握生死大权,我们在决策时就得更谨慎,不但要保证公司利益,而且要确保供应商的合理利润。需求无度、不管供应商死活的人的成功不会长久,他们也不应该成为我们的楷模。网上的有些专给供应商下套的做法,就更不敢苟同。

      我是谁--对于公司来说,我们是服务提供者。采购是个服务职能,满足内部客户、最终客户的需求是我们的第一要务。几种情况要避免:(1)避免成为麻烦制造者、挡脚石。如果内部客户有这种印象,我们得纠正,要么通过提高服务水平,要么通过教育内部客户,让他们更多了解为什么有些事供应商没法做到。(2)避免成为Servant。我们提供服务,但不能是Servant(仆人)。Servant的意思是人家叫干啥就干啥,只是一工具,不增加价值。作为公司六大部门之一,供应管理应该与其它部门形成制衡关系。别的部门不合理的,我们要据理力争。当然,前提是我们的素质要高,提的建议更合理,要在公司建立威信。如果采购部门还是公司员工最不想去的地方,那八成我们还是个Servant。(3)避免不给内部客户选择的余地。这指的是在困难情况下,不能只简单地给内部客户一个“供应商办不到”。你可以给他们讲,如果要降价5%,这些规范需要修改;如果要降低10%,图纸的这些部分要改进。这样,由内部客户来选择。当他们成为决策的一部分的时侯,他们给采购的压力往往会降低。拿一位执行总监的话说,给客户选择余地是非常强大的一个工具。希望大家慢慢体会。

       我是谁--对我们从业者来说,采购只是个职业。这意味着不要掺入过多的个人情感因素。就事论事,把矛盾、压力当作工作的一部分,你的自我压力会减少很多。尽力而为,做正确的事(do the right things),要有“大不了换个公司(或部门)”的心态。天不会塌下来。不要期望你在这个职业做一辈子。我们都年轻,采购不过是我们职业发展道路上的一部分。就笔者本人而言,在采购部门作了几年后,该学的都学得差不多了,该经历的都经历得差不多了,于是在几个月前转入规划、库存管理领域。过去在采购部门时的种种恩怨已成过眼烟云
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发表于 2008-11-7 12:47:34 |只看该作者
各位采购应该学一下专业的采购知识啊
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9#
发表于 2008-11-8 10:27:12 |只看该作者
大家可以多去了解一下现在的采购市场,有的人现在都不知道采购也是有专业知识的,还说是坐了做了好多年的采购了,他知道采购是花钱买东西,只要有钱就可以采购了,但是他不知道,采购的专业知识可以把采购工作的花钱转变为为公司赚钱的呢。这些人可以去苏州博远学学了,特别是有一些小老板更是自以为了不起的感觉自己很厉害的一样,公司一点都不正规,嗨,难怪采购市场如此混乱呢
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发表于 2008-11-11 09:09:23 |只看该作者
在苏州现在市场经济总体水平不是很好,大家也要考虑考虑咯,虽然现在没有威胁,但是不代表以后没有啊,所以建议大家有机会多学习学习,提升自己的职场竞争力,不是唯一的保障但是也是可以提升一下自己的职场竞争力的啊
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